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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48112
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.879.927

Retención DNCP
₲ 63.255
Retención IVA
₲ 484.091
Retención Renta
₲ 322.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138609
Monto Contrato
₲ 986.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.576.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.576.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional