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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 54.768.160
Nro. Solicitud de Transferencia
78577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.083.524

Retención DNCP
₲ 195.174
Retención IVA
₲ 1.493.677
Retención Renta
₲ 995.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138609
Monto Contrato
₲ 986.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.576.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.576.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional