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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000473
Monto de la Factura
₲ 54.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.915.113

Retención DNCP
₲ 205.153
Retención IVA
₲ 785.029
Retención Renta
₲ 1.046.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152436
Monto Contrato
₲ 953.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.799.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.799.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional