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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000715
Monto de la Factura
₲ 75.203.450
Nro. Solicitud de Transferencia
3567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.415.908

Retención DNCP
₲ 280.760
Retención IVA
₲ 1.074.335
Retención Renta
₲ 1.432.447
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151555
Monto Contrato
₲ 2.792.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.782.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.782.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional