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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 207.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.043.433

Retención DNCP
₲ 738.385
Retención IVA
₲ 5.650.909
Retención Renta
₲ 3.767.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147926
Monto Contrato
₲ 296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.490.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.490.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motor Generador
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior