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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0010511
Monto de la Factura
₲ 47.521.620
Nro. Solicitud de Transferencia
116212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.574.549

Retención DNCP
₲ 174.779
Retención IVA
₲ 880.564
Retención Renta
₲ 891.728
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135531
Monto Contrato
₲ 1.344.487.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.286.146.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.146.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional