Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011645
Monto de la Factura
₲ 300.197.652
Nro. Solicitud de Transferencia
189968
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.615.158
Retención DNCP
₲ 1.085.878
Retención IVA
₲ 6.956.425
Retención Renta
₲ 5.540.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135531
Monto Contrato
₲ 1.344.487.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.286.146.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.146.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
