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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 72.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189692
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.946.181

Retención DNCP
₲ 258.364
Retención IVA
₲ 1.977.273
Retención Renta
₲ 1.318.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147296
Monto Contrato
₲ 818.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.835.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.835.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional