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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 63.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35223
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.434.894

Retención DNCP
₲ 226.469
Retención IVA
₲ 1.733.182
Retención Renta
₲ 1.155.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-147296
Monto Contrato
₲ 818.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.835.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.835.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional