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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005686
Monto de la Factura
₲ 94.432.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.932.106

Retención DNCP
₲ 352.548
Retención IVA
₲ 1.349.034
Retención Renta
₲ 1.798.712
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
05/20117
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135528
Monto Contrato
₲ 3.733.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.595.284.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.595.284.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional