Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000328
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 51.635.535
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            33042
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-03-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 49.721.577
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 192.773
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 737.651
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 983.534
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            QUIMFA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80074991-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            183
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-17-151112
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.497.483.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.435.707.602
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.435.707.602
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            324836
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        