Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006294
Monto de la Factura
₲ 3.725.972
Nro. Solicitud de Transferencia
167495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.543.332
Retención DNCP
₲ 13.278
Retención IVA
₲ 101.617
Retención Renta
₲ 67.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141895
Monto Contrato
₲ 197.855.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.169.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.169.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional