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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000142
Monto de la Factura
₲ 1.155.040
Nro. Solicitud de Transferencia
104222
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.465

Retención DNCP
₲ 4.074
Retención IVA
Retención Renta
₲ 31.501
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150902
Monto Contrato
₲ 4.517.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.297.806.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.297.806.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334069
Nombre de la Licitación
Manteniento y Renovacion de Equipos de Conectividad de la Red de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior