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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004572
Monto de la Factura
₲ 40.333.189
Nro. Solicitud de Transferencia
84960
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.090.927

Retención DNCP
₲ 142.266
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.099.996
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150902
Monto Contrato
₲ 4.517.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.297.806.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.297.806.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334069
Nombre de la Licitación
Manteniento y Renovacion de Equipos de Conectividad de la Red de la Policia Nacional - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior