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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.747

Retención DNCP
₲ 4.526
Retención IVA
₲ 34.636
Retención Renta
₲ 23.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150342
Monto Contrato
₲ 3.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.604.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.604.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional