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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006401
Monto de la Factura
₲ 56.264.400
Nro. Solicitud de Transferencia
32493
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.506.421

Retención DNCP
₲ 200.506
Retención IVA
₲ 1.534.484
Retención Renta
₲ 1.022.989
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150754
Monto Contrato
₲ 5.981.871.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.791.913.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.791.913.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional