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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060831
Monto de la Factura
₲ 53.887.300
Nro. Solicitud de Transferencia
114118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.889.877

Retención DNCP
₲ 201.179
Retención IVA
₲ 769.819
Retención Renta
₲ 1.026.425
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
164/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151948
Monto Contrato
₲ 3.438.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.556.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.810.556.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional