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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 13.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16814
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.206.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41706
Monto Contrato
₲ 70.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.954.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.954.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES OFICINA, CAMAS LITERAS Y MUEBLES PARA HOGARES DE ALBERGUE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia