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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0184564
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-35648
Monto Contrato
₲ 121.835.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.311.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.311.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia