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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 13.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56931
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.625.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSA ANGELICA ACUÑA MORENO
RUC
1490079-3
Número de Contrato
38/11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-45857
Monto Contrato
₲ 74.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.542.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.542.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222042
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL" PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral