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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039416
Monto de la Factura
₲ 42.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-25136
Monto Contrato
₲ 171.058.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.215.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.215.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia