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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012965
Monto de la Factura
₲ 5.596.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18278
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.596.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41617
Monto Contrato
₲ 1.943.104.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.579.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.579.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia