Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007346
Monto de la Factura
₲ 19.357.668
Nro. Solicitud de Transferencia
113691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.357.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-11-20921
Monto Contrato
₲ 333.333.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.149.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.149.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205636
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores