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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 93.954.910
Nro. Solicitud de Transferencia
104706
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.155.990

Retención DNCP
₲ 327.988
Retención IVA
₲ 2.562.407
Retención Renta
₲ 3.416.542
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-216767
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.535.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.797.535.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 128/21 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG-2DA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas