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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001025
Monto de la Factura
₲ 132.860.581
Nro. Solicitud de Transferencia
32540
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.826.061

Retención DNCP
₲ 463.804
Retención IVA
₲ 3.623.470
Retención Renta
₲ 4.831.294
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.368.252.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.368.252.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas