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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000524
Monto de la Factura
₲ 7.688.358
Nro. Solicitud de Transferencia
166479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.235.095

Retención DNCP
₲ 27.119
Retención IVA
₲ 209.682
Retención Renta
₲ 209.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212086
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.777.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.777.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401681
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN-SBE-MOPC Nº 87/2021 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/ MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas