Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021147
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168868
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LT HORMAX SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084951-5
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212813
Monto Contrato
₲ 1.382.715.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.198.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.198.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401071
Nombre de la Licitación
LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MOPC N° 105/2021 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas