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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 4.339.137.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.262.516

Retención DNCP
₲ 15.305.322
Retención IVA
₲ 118.340.116
Retención Renta
₲ 118.340.116
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.089.189.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.089.189.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas