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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 17.425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.255.773

Retención DNCP
₲ 60.831
Retención IVA
₲ 475.241
Retención Renta
₲ 633.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-254171
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.451.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.451.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463068
Nombre de la Licitación
LPN 07/2025 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEC - PLURIANUAL 2025/2026/2027
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion