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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 3.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.316.362

Retención DNCP
₲ 12.410
Retención IVA
₲ 96.955
Retención Renta
₲ 129.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-254171
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.451.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.451.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463068
Nombre de la Licitación
LPN 07/2025 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEC - PLURIANUAL 2025/2026/2027
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion