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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 3.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154288
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.119

Retención DNCP
₲ 11.227
Retención IVA
₲ 87.709
Retención Renta
₲ 116.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-254171
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.451.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.451.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463068
Nombre de la Licitación
LPN 07/2025 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEC - PLURIANUAL 2025/2026/2027
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion