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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 22.640.804
Nro. Solicitud de Transferencia
101062
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.351.356

Retención DNCP
₲ 82.801
Retención IVA
₲ 323.440
Retención Renta
₲ 862.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-237823
Monto Contrato
₲ 7.496.344.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.358.477.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.795.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion