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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 3.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71362
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.509.091

Retención DNCP
₲ 12.218.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 127.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-245422
Monto Contrato
₲ 17.924.213.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.906.719.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.906.719.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion