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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 1.300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.701.089

Retención DNCP
₲ 4.538.182
Retención IVA
₲ 35.454.545
Retención Renta
₲ 47.272.727
Multa
₲ 27.033.457

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-245422
Monto Contrato
₲ 17.924.213.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.906.719.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.906.719.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion