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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000692
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.072.727

Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249044
Monto Contrato
₲ 33.283.120.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.166.580.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.166.580.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion