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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041314
Monto de la Factura
₲ 247.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.442.932

Retención DNCP
₲ 871.254
Retención IVA
₲ 6.736.500
Retención Renta
₲ 6.736.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-226439
Monto Contrato
₲ 3.176.009.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.158.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.158.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418159
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Oficina Regional de Cnel. Oviedo del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social