Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000097
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 766.080.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            143890
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 720.916.101
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.702.173
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.893.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 20.893.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO SC III
        
                                    RUC
                            
            80135890-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-23-233603
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.542.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.579.257.461
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.579.257.461
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428400
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANATORIALES PARA EL SNPP - PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        