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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003244
Monto de la Factura
₲ 51.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62787
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2024
Fecha de la Transferencia
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.559.960

Retención DNCP
₲ 178.141
Retención IVA
₲ 1.391.727
Retención Renta
₲ 1.855.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-230522
Monto Contrato
₲ 1.224.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.984.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.984.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416331
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para Edificios del SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral