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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 58.866.360
Nro. Solicitud de Transferencia
111371
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.914.822

Retención DNCP
₲ 205.497
Retención IVA
₲ 1.605.446
Retención Renta
₲ 2.140.595
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-235705
Monto Contrato
₲ 1.579.005.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.523.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.523.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432450
Nombre de la Licitación
LPN 02/23 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social