Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001788
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.655.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            73608
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-10-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.655.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRAN - CAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80005913-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-11-27208
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 921.879.925
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 887.713.146
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 887.713.146
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216158
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            11ra Región Sanitaria - CENTRAL
        