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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29855
Monto Contrato
₲ 47.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.927.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.927.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210654
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Formulas Lacteas e Insumos de uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu