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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 78.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94691
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.391.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27380
Monto Contrato
₲ 863.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.948.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.948.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu