Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001172
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.358.130
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            115098
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 523.396
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
        
                                    RUC
                            
            450347-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            01-2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-11-22061
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 700.945.850
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 640.156.134
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 640.156.134
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            206644
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA
        