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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 2.386.956
Nro. Solicitud de Transferencia
90708
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.956

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43695
Monto Contrato
₲ 3.120.561.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.332.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.332.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)