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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025578
Monto de la Factura
₲ 52.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68545
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.950.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27730
Monto Contrato
₲ 176.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.548.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.548.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional