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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 55.671.398
Nro. Solicitud de Transferencia
4548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.671.398

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29560
Monto Contrato
₲ 1.850.001.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.547.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.547.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210800
Nombre de la Licitación
Constucción de 10 Sistemas de Agua y Saneamiento. Grupo 3 Comunidades Indigenas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr