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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 9.714.700
Nro. Solicitud de Transferencia
101355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.714.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32938
Monto Contrato
₲ 143.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.307.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.307.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221386
Nombre de la Licitación
ADDQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer