Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0001225
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 222.203.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60153
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-06-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-07-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-07-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 222.203.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUAYAKI SA
        
                                    RUC
                            
            80014641-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            163
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-11-20211
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.842.772.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.650.577.007
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.650.577.007
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203769
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Medicamentos para el MSPBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud
        