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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002913
Monto de la Factura
₲ 3.695.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109974
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.695.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-22016
Monto Contrato
₲ 84.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.305.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.305.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional