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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 109.920.608
Nro. Solicitud de Transferencia
28437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.532.499

Retención DNCP
₲ 391.717
Retención IVA
₲ 2.997.835
Retención Renta
₲ 1.998.557
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43775
Monto Contrato
₲ 1.149.641.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.207.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.207.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL TOALLAS Y OTROS DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)